Orden de Compra. Nº2013-855-SE15 "ENTREVISTA PSICOLABORALES SOL DE COMPRA 1119"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-855-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-08-2015
Nombre de la Orden de Compra ENTREVISTA PSICOLABORALES SOL DE COMPRA 1119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-53-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 0,285
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-08-2015
TítuloDescripción
FACTURAS ELECTRÓNICAS

Estimados 

 

Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl

 

Unidad de Adquisiciones 

Universidad Arturo Prat 

Fono 56 57 -2526337

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Transitorios
Razón Social protempo empresa de servicios transitorios spa
R.U.T. 76.278.399-1
Sucursal Servicios Transitorios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141513
Entrevistas personales para investigación de merca1UnidadSOLICITUD DE COMPRA 1119 SOLICITANTE ARIEL SMITH MARIN - SUSANA SANZANA JEFE DE UNIDAD - ENCARGADA DE OFICINA DE PARTES ENTREVISTA PARA EL CARGO ESTAFETA DE LA OFICINA DE PARTES JORGE TORO CASTRO VALOR ENTREVISTA 1,5 NETO + IVA DECRETO 1222SOLICITUD DE COMPRA 1119 SOLICITANTE ARIEL SMITH MARIN - SUSANA SANZANA JEFE DE UNIDAD - ENCARGADA DE OFICINA DE PARTES ENTREVISTA PARA EL CARGO ESTAFETA DE LA OFICINA DE PARTES JORGE TORO CASTRO VALOR ENTREVISTA 1,5 NETO + IVA DECRETO 1222 UF 1,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 1,5000 UF 1,5000
Total Neto UF 1,5000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 0,2850
TOTAL OC UF 1,7850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.