|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2013-877-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-07-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Agendas taller de monitoreo del FIC |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
|
|
R.U.T. |
70.777.500-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
|
|
R.U.T. |
70.777.500-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
45030 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
M y F Ltda. |
|
Razón Social |
IMPRENTA M Y F LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.205.260-8 |
|
Sucursal |
M y F Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44111516
| Agendas | 150 | Unidad no definida | Agendas tamaño 15x21
Tapa dura impresas a color ambos lados
Interior 100 hojas papel bond impreso 1 color ambos lados
Contratapa tapa dura impreso a color ambos lados
Terminación termolaminado
Anillo redondo metálico | |
$ 1.580,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 237.000
|
$ 237.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 237.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 45.030
|
|
$ 282.030
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.