Orden de Compra. Nº2013-892-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-819-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-892-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-819-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 35354,44
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Información para facturar

Facturación:
Antes de facturar deberá solicitarse la recepción conforme del producto al correo facturascompra@unap.cl
 con copia a dcaimanquef@unap.cl.

Una vez otorgada la recepción conforme deberá enviar la factura a facturascompra@unap.cl con copia a dteunap@onvision.cl y dcaimanquef@unap.cl.

 

Pago:
Se recomienda consultar la programación de pago a
tesoreria@unap.cl aproximadamente una semana antes el vencimiento de la factura, con copia a dcaimanquef@unap.cl.

Información para despachar

Despacho de productos:
Los productos deben ser enviados obligatoriamente con guía de despacho, indicando el número de la Orden de Compra y el nombre del responsable de esta compra (Daniel Caimanque Fuentes).

 

Dirección de entrega:
Pedro Aguirre Cerda 1947, Iquique
Horario de recepción: lunes a viernes, de 08:30 a 16:30 horas.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BE SOLUTIONS E.I.R.L.
Razón Social BE SOLUTIONS, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS BRUNO ESPINOZA E.I.R.L.
R.U.T. 77.572.245-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BE SOLUTIONS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24102101
Equipo para manejo de carga1Unidadcarrito plegable para traslado de equipos: Debe tener freno y mesa; Material principal: Tela mesh; Color: Negro; Alto: 109 cm; Ancho: 96 cmCarrito plegable para traslado de equipos: Debe tener freno y mesa; Material principal: Tela mesh; Color: Negro; Alto: 109 cm; Ancho: 96 cm $ 103.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.571 $ 103.571
24112404
Caja3Unidadcajas wenbox: Medidas: 40 cm x 32 cm x 67 cm; Capacidad: 61 LITROS; Debe ser TransparenteCaja wenbox: Medidas: 40 cm x 32 cm x 67 cm; Capacidad: 61 litros transparente $ 15.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.520 $ 47.520
24112401
Cofres, cajas o armarios para herramientas1Unidadmaleta para herramientas: Medidas: 41.5 cm x 32.5 cm x 18 cm; Debe tener esponja interior para los equipos delicados que se ponen ellaMaleta para herramientas 34.5x29.5x16 cm Ubermann $ 34.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.985 $ 34.985
Total Neto $ 186.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.354
TOTAL OC $ 221.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.