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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2013-894-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-05-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2013-259-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SEGUN REQ. 1 ARANCELES |
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Proveniente de Licitación
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2013-259-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
28500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MARCO ANTONIO DEL NINO JE CIFUENTES DOREN
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R.U.T. |
11.692.355-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 30000 | Unidad | Impresión de papelería o formularios comerciales | PALE PREPICADO EN PAPEL BOND DE 90 GRS. PARA CUPONERA. 22 X 8 CMS. EL PREPICADO A 11.5 CMS. SEGUN MUESTRA ADJUNTA. FONDO CELESTE CON ESPACIOS BLANCOS. |
$ 5,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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Total Neto
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$ 150.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.500
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$ 178.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.