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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2013-896-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-832-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
95782,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maistas Delicatesse |
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Razón Social |
PATRICIA VERÓNICA OLGUÍN CORTÉS
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R.U.T. |
12.609.565-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maistas Delicatesse |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 120 | Unidad | 120 colaciones: Fecha de entrega
domingo 31 de mayo a las 12:00
hrs. Lugar de entrega Zegers #10.
Funcionaria que recibe: Maria
Fernanda Guajardo. Almuerzo en
formato delivery que considere 2
empanadas de pino envueltas en
papel absorbente, servilleta y
bebida de 500 cc. Favor
considerar 10% vegetariano con
empanadas de queso. | |
$ 4.201,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504.120
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$ 504.120
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Total Neto
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$ 504.120
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.783
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$ 599.903
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.