Orden de Compra. Nº2013-91-SE15 "PACK MULTIMEDIA MES DE FEBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-91-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2015
Nombre de la Orden de Compra PACK MULTIMEDIA MES DE FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-156-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 1412314,46
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresa Periodística El Norte S.A.
Razón Social EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE SOCIEDAD A
R.U.T. 84.295.700-1
Sucursal Empresa Periodística El Norte S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101905
Avisos en prensa impresa1Unidad no definidaPACK MULTIMEDIA EN IQUIQUE , CALAMA Y ANTOFAGASTA  $ 7.433.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.433.234 $ 7.433.234
Total Neto $ 7.433.234
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.412.314
TOTAL OC $ 8.845.548


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.