Orden de Compra. Nº2013-932-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-853-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-932-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-853-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 27987
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho de productos

Los productos deberán ser enviados Obligatoriamente con guía de despacho, indicando el número de la Orden de Compra y el nombre de la responsable de la adquisición.

 

Dirección de entrega:  Pedro Aguirre Cerda N°1947, Iquique

Horario de recepción: Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs.

Facturación

Previo a la emisión de la factura deberá solicitarse la recepción conforme del producto o servicio al correo facturascompra@unap.cl con copia a quien suscribe.

Una vez otorgada la recepción conforme, la factura deberá enviarse a facturascompra@unap.cl con copia a dteunap@onvision.cl y a quien suscribe.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tau Marketing
Razón Social MARCELO ALEJANDRO MORENO SEPÚLVEDA
R.U.T. 13.615.998-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tau Marketing
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas300Unidad300 bolsas azul ecologicas con logo de carrera ICI 25x30x8cmBOLSA TNT 25 X 30 X 8 - LOGO UN COLOR UNA CARA $ 491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.300 $ 147.300
Total Neto $ 147.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.987
TOTAL OC $ 175.287


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.787.966-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.