Orden de Compra. Nº
2013-945-SE19
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MATERIALES DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2013-945-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2013-8-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Facturación
AVENIDA PLAYA BRAVA 3256
Comuna
Iquique
Impuesto
24702,66
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA PLAYA BRAVA 3256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T.
76.067.436-2
Sucursal
Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111532
Juegos de papel surtido
4
Unidad no definida
CARPETA CARTULINA COLOR 18 PLIEGOS TORRE
CARPETA CARTULINA COLOR 18 PLIEGOS TORRE
$ 886,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.544
$ 3.544
14111532
Juegos de papel surtido
4
Unidad no definida
CARPETA CARTULINA ESPANOLA TORRE
CARPETA CARTULINA ESPANOLA TORRE
$ 1.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.120
$ 4.120
44101801
Calculadoras o accesorios
4
Unidad no definida
CALCULADORA CASIO MX-12B 12 digitos NEGRA
CALCULADORA CASIO MX-12B 12 digitos NEGRA
$ 4.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad no definida
FUNDA OFICIO RESISTENTE BORDE AZUL 100 UNID ADETEC
FUNDA OFICIO RESISTENTE BORDE AZUL 100 UNID ADETEC
$ 6.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.200
$ 12.200
44122001
Archivadores de fichas
20
Unidad no definida
ARCHIVADOR 385 OFICIO 2ANILLOS 2" BLANCO ACCO
ARCHIVADOR 385 OFICIO 2ANILLOS 2" BLANCO ACCO
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.380
$ 65.380
44121706
Lápices de madera
40
Unidad no definida
LAPIZ GRAFITO #2 FABER HEXAGONAL (unidad)
LAPIZ GRAFITO #2 FABER HEXAGONAL (unidad)
$ 153,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.120
$ 6.120
60121502
Rotuladores de base disolvente
5
Unidad no definida
PLUMONES 12col. ARTEL
PLUMONES 12col. ARTEL
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.655
$ 3.655
14111606
Papel artístico o papel Kraft
150
Unidad no definida
PAPEL KRAFT 80x110 60GRS. X PLIEGO
PAPEL KRAFT 80x110 60GRS. X PLIEGO
$ 73,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.950
$ 10.950
44101707
Corcheteras
5
Unidad no definida
CORCHETERA METALICA OFFIX 105-C AZUL
CORCHETERA METALICA OFFIX 105-C AZUL
$ 1.409,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.045
$ 7.045
Total Neto
$ 130.014
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.703
TOTAL OC
$ 154.717
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.