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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2013-952-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-09-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOLICITUD MATERIALES OFICINA PRESUPUESTO REQ 1313 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2013-5-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
3336,21 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-09-2015 |
| FACTURAS ELECTRÓNICAS | Estimados
Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas
a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl
Unidad de Adquisiciones
Universidad Arturo Prat
Fono 56 57 -2526337 |
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Proveedor |
Distribuidora Nene Ltda. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
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R.U.T. |
76.067.436-2 |
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Sucursal |
Distribuidora Nene Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111521
| Sujetapapeles | 36 | Unidad | APRETADOR DOBLE CLIP 51 MM 2 OFFIX/QINGLING
CÓDIGO OFF-10005 | APRETADOR DOBLE CLIP 51 MM 2 OFFIX/QINGLING
CÓDIGO OFF-10005 |
$ 98,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.528
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$ 3.528
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44101707
| Corcheteras | 1 | Unidad | CORCHETERA METÁLICA OFFIX 105-L AZUL 20 HOJAS
CÓDIGO OFF-10501 | CORCHETERA METÁLICA OFFIX 105-L AZUL 20 HOJAS
CÓDIGO OFF-10501 |
$ 2.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.400
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$ 2.400
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44121705
| Portaminas | 5 | Unidad | MINAS 0,7 MM 12 UNIDADES PENTEL HB
CÓDIGO 50010377 | MINAS 0,7 MM 12 UNIDADES PENTEL HB
CÓDIGO 50010377 |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.000
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$ 2.000
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44111616
| Separadores de talones | 5 | Unidad | SEPARADOR OFICIO 6 POSICIONES CARTULINA RHEIN
CÓDIGO 312434 | SEPARADOR OFICIO 6 POSICIONES CARTULINA RHEIN
CÓDIGO 312434 |
$ 693,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.465
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$ 3.465
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44122001
| Archivadores de fichas | 2 | Unidad | ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA
CÓDIGO 20078 | ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA
CÓDIGO 20078 |
$ 899,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.798
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$ 1.798
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26111702
| Pilas alcalinas | 1 | Unidad | PILAS DURACELL CHICA AA X 4 (MN1500B4) X 4
CÓDIGO 8500102 | PILAS DURACELL CHICA AA X 4 (MN1500B4) X 4
CÓDIGO 8500102 |
$ 2.332,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.332
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$ 2.332
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46171501
| Candados | 1 | Unidad | CANDADO P/NOTEBOOK CABLE ACERO C/CABLE F&K
CÓDIGO CPT-22049 | CANDADO P/NOTEBOOK CABLE ACERO C/CABLE F&K
CÓDIGO CPT-22049 |
$ 1.525,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.525
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$ 1.525
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44111808
| Regla T | 1 | Unidad | REGLA METÁLICA 30 CM TEKNIK
CÓDIGO KTK-10501 | REGLA METÁLICA 30 CM TEKNIK
CÓDIGO KTK-10501 |
$ 511,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 511
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$ 511
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Total Neto
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$ 17.559
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.336
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$ 20.895
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.