Orden de Compra. Nº2013-952-SE15 "SOLICITUD MATERIALES OFICINA PRESUPUESTO REQ 1313"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-952-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2015
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD MATERIALES OFICINA PRESUPUESTO REQ 1313
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 3336,21
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2015
TítuloDescripción
FACTURAS ELECTRÓNICAS

Estimados 

 

Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl

 

Unidad de Adquisiciones 

Universidad Arturo Prat 

Fono 56 57 -2526337

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111521
Sujetapapeles36UnidadAPRETADOR DOBLE CLIP 51 MM 2 OFFIX/QINGLING CÓDIGO OFF-10005APRETADOR DOBLE CLIP 51 MM 2 OFFIX/QINGLING CÓDIGO OFF-10005 $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA METÁLICA OFFIX 105-L AZUL 20 HOJAS CÓDIGO OFF-10501CORCHETERA METÁLICA OFFIX 105-L AZUL 20 HOJAS CÓDIGO OFF-10501 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44121705
Portaminas5UnidadMINAS 0,7 MM 12 UNIDADES PENTEL HB CÓDIGO 50010377MINAS 0,7 MM 12 UNIDADES PENTEL HB CÓDIGO 50010377 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44111616
Separadores de talones5UnidadSEPARADOR OFICIO 6 POSICIONES CARTULINA RHEIN CÓDIGO 312434SEPARADOR OFICIO 6 POSICIONES CARTULINA RHEIN CÓDIGO 312434 $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.465 $ 3.465
44122001
Archivadores de fichas2UnidadARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA CÓDIGO 20078ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA CÓDIGO 20078 $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.798 $ 1.798
26111702
Pilas alcalinas1UnidadPILAS DURACELL CHICA AA X 4 (MN1500B4) X 4 CÓDIGO 8500102PILAS DURACELL CHICA AA X 4 (MN1500B4) X 4 CÓDIGO 8500102 $ 2.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.332 $ 2.332
46171501
Candados1UnidadCANDADO P/NOTEBOOK CABLE ACERO C/CABLE F&K CÓDIGO CPT-22049CANDADO P/NOTEBOOK CABLE ACERO C/CABLE F&K CÓDIGO CPT-22049 $ 1.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.525 $ 1.525
44111808
Regla T1UnidadREGLA METÁLICA 30 CM TEKNIK CÓDIGO KTK-10501REGLA METÁLICA 30 CM TEKNIK CÓDIGO KTK-10501 $ 511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511 $ 511
Total Neto $ 17.559
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.336
TOTAL OC $ 20.895


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.