Orden de Compra. Nº
2013-956-SE16
"
INSUMOS DE OFICINA PARA REMUNERACIONES
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2013-956-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-06-2016
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE OFICINA PARA REMUNERACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2013-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Facturación
Av. Arturo Prat 2120
Comuna
Iquique
Impuesto
12502,19
Dirección de Envío de la Factura
Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T.
76.067.436-2
Sucursal
Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
ARCHIVADOR OFICIO ANCHO 518-H TORRE
ARCHIVADOR OFICIO ANCHO 518-H TORRE
$ 1.604,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.040
$ 16.040
44121604
Timbres y sellos
1
Unidad
FECHADOR TRODAT 4mm 1010
FECHADOR TRODAT 4mm 1010
$ 3.287,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.287
$ 3.287
55121618
Fundas de etiquetas
20
Unidad
FUNDA OFICIO BORDE BLANCO
FUNDA OFICIO BORDE BLANCO
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480
$ 480
44122104
Clips para papel
1
Unidad
PORTA CLIPS PLASTICO REDONDO
PORTA CLIPS PLASTICO REDONDO
$ 469,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 469
$ 469
44121802
Líquido corrector
3
Unidad
CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER
CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER
$ 1.043,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.129
$ 3.129
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva
1
Unidad
PORTA SCOTCH C-38 NEGRO 3M
PORTA SCOTCH C-38 NEGRO 3M
$ 3.427,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.427
$ 3.427
60121535
Goma de borrar
3
Unidad
GOMA DE BORRAR FACTIS GRANDE S-20
GOMA DE BORRAR FACTIS GRANDE S-20
$ 259,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 777
$ 777
44121708
Marcadores
3
Unidad
DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO
DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO
$ 526,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.578
$ 1.578
44121505
Sobres especiales
20
Unidad
SOBRE OFICIO BLANCO 24x34cm OFFIX
SOBRE OFICIO BLANCO 24x34cm OFFIX
$ 56,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.120
$ 1.120
44122011
Carpetas para archivos
6
Unidad
CARPETA RHEIN FAST OFICIO AZUL RHEIN
CARPETA RHEIN FAST OFICIO AZUL RHEIN
$ 653,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.918
$ 3.918
44121618
Tijeras
3
Unidad
TIJERA PTO. ROJO 7 1/2" 19cm. DOBLE INYC. KREARTE
TIJERA PTO. ROJO 7 1/2" 19cm. DOBLE INYC. KREARTE
$ 692,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.076
$ 2.076
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
FOTOCOPIA CARTA EQUALIT MULTIPROPOSITO 500hjs
FOTOCOPIA CARTA EQUALIT MULTIPROPOSITO 500hjs
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.500
$ 29.500
Total Neto
$ 65.801
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.502
TOTAL OC
$ 78.303
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.