Orden de Compra. Nº
2013-97-SE14
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REQ.N°1 MATERIAL OFICINA FONDO CREDITO
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2013-97-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-01-2014
Nombre de la Orden de Compra
REQ.N°1 MATERIAL OFICINA FONDO CREDITO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2013-21-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Facturación
Av. Arturo Prat 2120
Comuna
Iquique
Impuesto
19394,25
Dirección de Envío de la Factura
Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T.
76.067.436-2
Sucursal
Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
2
Unidad no definida
LOMO OFICIO ANCHO AMARILLO ADETEC
COTIZACION N°34385
$ 491,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 982
$ 982
44121701
Lápiz pasta
2
Unidad no definida
LOMO OFICIO ANCHO VERDE CLARO ADETEC
COTIZACION N°34385
$ 491,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 982
$ 982
44121701
Lápiz pasta
2
Unidad no definida
TIJERA PTO. ROJO 7 1/2" 3 22704 DOBLE INYC. KREART
COTIZACION N°34385
$ 587,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.174
$ 1.174
44121701
Lápiz pasta
6
Unidad no definida
DEDOS DE GOMA N° 11 AZUL
COTIZACION N°34385
$ 69,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 414
$ 414
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad no definida
ARCHIVADOR LETRA ANCHO 518-L TORRE
COTIZACION N°34385
$ 1.372,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.720
$ 13.720
44121701
Lápiz pasta
30
Unidad no definida
ARCHIVADOR OFICIO ANCHO OFFIX
COTIZACION N°34385
$ 788,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.640
$ 23.640
44121701
Lápiz pasta
5
Unidad no definida
CLIPS METALICO 33mm. OFFIX
COTIZACION N°34385
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 775
$ 775
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad no definida
FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 hj
COTIZACION N°34385
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
44121701
Lápiz pasta
3
Unidad no definida
CORCHETERA METALICA OFFIX 105-L AZUL 20hjs
COTIZACION N°34385
$ 1.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.488
$ 4.488
44121701
Lápiz pasta
5
Unidad no definida
PORTAMINA PENTEL FIESTA 0,7 C/GRIP AZUL
COTIZACION N°34385
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
Total Neto
$ 102.075
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.394
TOTAL OC
$ 121.469
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.