Orden de Compra. Nº2013-97-SE14 "REQ.N°1 MATERIAL OFICINA FONDO CREDITO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-97-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2014
Nombre de la Orden de Compra REQ.N°1 MATERIAL OFICINA FONDO CREDITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-21-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 19394,25
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta2Unidad no definidaLOMO OFICIO ANCHO AMARILLO ADETECCOTIZACION N°34385 $ 491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 982 $ 982
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Lápiz pasta2Unidad no definidaLOMO OFICIO ANCHO VERDE CLARO ADETECCOTIZACION N°34385 $ 491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 982 $ 982
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Lápiz pasta2Unidad no definidaTIJERA PTO. ROJO 7 1/2" 3 22704 DOBLE INYC. KREARTCOTIZACION N°34385 $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.174 $ 1.174
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Lápiz pasta6Unidad no definidaDEDOS DE GOMA N° 11 AZULCOTIZACION N°34385 $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414 $ 414
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Lápiz pasta10Unidad no definidaARCHIVADOR LETRA ANCHO 518-L TORRECOTIZACION N°34385 $ 1.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.720 $ 13.720
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Lápiz pasta30Unidad no definidaARCHIVADOR OFICIO ANCHO OFFIXCOTIZACION N°34385 $ 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.640 $ 23.640
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Lápiz pasta5Unidad no definidaCLIPS METALICO 33mm. OFFIXCOTIZACION N°34385 $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775 $ 775
44121701
Lápiz pasta20Unidad no definidaFOTOCOPIA OFICIO EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 hjCOTIZACION N°34385 $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
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Lápiz pasta3Unidad no definidaCORCHETERA METALICA OFFIX 105-L AZUL 20hjsCOTIZACION N°34385 $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.488
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Lápiz pasta5Unidad no definidaPORTAMINA PENTEL FIESTA 0,7 C/GRIP AZULCOTIZACION N°34385 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
Total Neto $ 102.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.394
TOTAL OC $ 121.469


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.