|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2013-972-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-08-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2013-126-L112 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2013-126-L112 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
|
|
R.U.T. |
70.777.500-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
|
|
R.U.T. |
70.777.500-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
273600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
20-08-2012 |
|
|
|
Proveedor |
Susana Pérez Molina |
|
Razón Social |
Susana Pérez Molina
|
|
R.U.T. |
10.181.246-4 |
|
Sucursal |
Susana Pérez Molina |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 32 | Unidad | coffee break para 60 alumnos agosto 17-24-31 / septiembre 07 - 28 y octubre 05,19 y 26 / 18 al 25 de agosto / 01-08-29 septiembre / 6-20 y 27 de octubre son dos coffee break por día, a las 15:00 horas y el otro 18:30 hrs servidos en e. ramirez nº 476 pi | |
$ 45.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.440.000
|
$ 1.440.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.440.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 273.600
|
|
$ 1.713.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.