Orden de Compra. Nº2013-990-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-946-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-990-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-946-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 342000
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2026
TítuloDescripción
Información para facturar

Facturación:
Una vez realizado el servicio debe solicitar la recepción conforme del trabajo a
facturascompra@unap.cl con copia a dcaimanquef@unap.cl, luego podrá facturar y enviar el documento a facturascompra@unap.cl a dteunap@onvision.cl y con copia a dcaimanquef@unap.cl.

 

Pago:
Se recomienda consultar la programación de pago a
tesoreria@unap.cl aproximadamente una semana antes el vencimiento de la factura, con copia a dcaimanquef@unap.cl.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIN CÓDIGOS GROUP SPA
Razón Social SIN CÓDIGOS GROUP SPA
R.U.T. 78.344.142-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIN CÓDIGOS GROUP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadProducción para Actividad Cultural (18 de Junio, ext. Palacio Astoreca). Tarima 8x4,5mts a un solo nivel de altura. Audio: Line array, sub-bajos, consola 32 canales, 8 micrófonos de condensador, monitores de piso y/o sistema in ear según necesidad, 6 cajas directas (DI), técnico piso. Iluminación: Truss, torres fénix, focos led/móviles, frontal cálido, operador. Video: Pantalla LED outdoor 3x2m. Energía: Generador 40 KVA. Montaje listo 16:00 (acceso desde 07:00). Desmontaje 22:30.  $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
Total Neto $ 1.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 342.000
TOTAL OC $ 2.142.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.