Orden de Compra. Nº2014-1850-SE06 "ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Cauquenes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2014-1850-SE06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2006
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Proveniente de Licitación 2014-161-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud del Maule (Hospital Cauquenes)
Razón Social Hospital Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra Montt S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Facturación Montt S/N
Comuna Cauquenes
Impuesto 24875,18
Dirección de Envío de la Factura Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA
R.U.T. 77.772.030-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101545
Verduras deshidratadas10BolsaVerduras deshidratadasCHUÑO EN ENVASE 500 GRS. $ 322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.220 $ 3.220
50171902
Salsa20BolsaSalsaSALSA DE TOMATE 200 GRS DOÑA CLARA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
50131702
LECHE COLUN 26% KILO10UnidadLECHE COLUN 26% KILOLECHE 26 % MATERIA GRASA EN ENVASE DE 1 KG. $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.470
50121538
JUREL NATURAL UNICA 425GRS50UnidadJUREL NATURAL UNICA 425GRSJUREL AL NATURAL TARRO DE 425 GRS. EQUIVALENTE A SAN JOSE $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.150 $ 16.150
50192401
MERMELADAS WATTS DIET 250GRS12UnidadMERMELADAS WATTS DIET 250GRSMERMELADA DIET BL. 250 GRS. DIFERENTE SABOR. EQUIVALENTE A MALLOA O WATS $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420 $ 3.420
50221102
SEMOLA LUCHETTI DE KILO30UnidadSEMOLA LUCHETTI DE KILOSEMOLA EN ENVASE DE 1 KG. EQUIVALENTE A COROZZI $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.510 $ 15.510
50202311
JUGOS ZUKO SOBRES 45GRS30UnidadJUGOS ZUKO SOBRES 45GRSJUGO EL POLVO SOBRE DE 45 GRS. DIFERENTE SABOR EQUIVALENTE A ZUKO $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
50151513
ACEITE PROTAL VEGETAL BOTEELA LITRO24UnidadACEITE PROTAL VEGETAL BOTEELA LITROACEITE VEGETAL EN ENVASE DE 1 LT. EQUIVALENTE A PROTAL $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.992 $ 10.992
50161509
AZUCAR IANSA BOLSA DE KILO60UnidadAZUCAR IANSA BOLSA DE KILOAZUCAR GRANULADA EN ENVASE DE 1 KG. IANSA $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.620 $ 19.620
50201711
TE CLUB ETIQUETA ROJA 20UNIDADES50UnidadTE CLUB ETIQUETA ROJA 20UNIDADESTE EN BOLSITA CAJA X 20 UDS. CLUB $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.150 $ 4.150
50192401
MERMELADA WATTS POTE 20GRS SURTIDOS260UnidadMERMELADA WATTS POTE 20GRS SURTIDOSMERMELADA EN POTE DE 20 GRS. DIFERENTE SABOR, WATS O MALLOA $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360
50202311
JUGOS AMBROSOLI SOBRES 25GRS.240UnidadJUGOS AMBROSOLI SOBRES 25GRS.EN SOBRE DE 25 GRS. DIFERENTES SABORES ,EQUIVALENTE A AMBROSOLI $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440
50181905
Galletas dulces o pastelitos20PaqueteGalletas dulces o pastelitosGALLETAS DE SODA SELZ PQTE. 137 GRS. $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.220 $ 3.220
50221201
Cereales para Comer o Cereales Calientes10PaqueteCereales para Comer o Cereales CalientesMAICENA PAQUETE 500 GRS. $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680
50221102
Harina de trigo6PaqueteHarina de trigoNESTUM ARROZ PAQUETE X 400 GRS. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
Total Neto $ 130.922
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 24.875
TOTAL OC $ 155.797


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.