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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2015-2170-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Antisépticos y Desinfectantes para el Hospital de |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5184-112-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
Brasil Nº 753 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
86275,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Brasil Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Deep Fly |
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Razón Social |
DEEP FLY S.A
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R.U.T. |
76.419.925-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Deep Fly |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 120 | Frasco | 040701040040 ALCOHOL GEL 70 % V/V ALTO PODER SANITIZANTE. ENVASE PVC DE 1 LT. | SOFT CARE-ALCOHOL GEL 70 % , MARCA DIVERSEY, PRESENTACIÓN EN SACHET DE 1 LT, ALTO PODER SANITIZANTE. ENVASE SACHET DE 1 LT. Caja de 6 sachet de 1.000 cc |
$ 3.784,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 454.080
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$ 454.080
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Total Neto
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$ 454.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.275
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$ 540.355
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.