|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2015-3290-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-09-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MEDICAMENTOS USADOS EN UPC |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5184-145-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Pago en 45 días para el Sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.053 del año 2018. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
|
|
R.U.T. |
61.606.917-9 |
|
Dirección de Facturación |
Brasil Nº 753 |
|
Comuna |
Linares
|
|
Impuesto |
232750 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Brasil Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Libra Chile S.A. |
|
Razón Social |
LIBRA CHILE S A
|
|
R.U.T. |
96.859.930-5 |
|
Sucursal |
Libra Chile S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51101589
| Carbapenems incluidas las tienamicinas | 50 | Unidad | 40400060135 ERTAPENEM SÓDICO 1 GR POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE DE ADMINISTRACIÓN ENDOVENOSA. FRASCO AMPOLLA DE VIDRIO. | LYORTAM, ERTAPENEM 1GR POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE., REGISTRO ISP F-22772-16, ENTREGA 24 HORAS, VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESES |
$ 24.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.225.000
|
$ 1.225.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.225.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 232.750
|
|
$ 1.457.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.