Orden de Compra. Nº2015-726-SE07 "Neuleptil"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Linares
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2015-726-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2007
Nombre de la Orden de Compra Neuleptil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 2015-76-co07
Proveniente de Licitación 2015-76-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmacia Hospital Linares
Razón Social Hospital Linares
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Linares
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753
Comuna -1
Impuesto 24690,5
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.
R.U.T. 92.251.000-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51141710
NEULEPTIL 40 MG/ML GOTAS X 20 ML10FrascoNEULEPTIL 40 MG/ML GOTAS X 20 MLPeriacizina 4% FC (neuleptil) $ 12.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.950 $ 129.950
Total Neto $ 129.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.690
TOTAL OC $ 154.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.