Orden de Compra. Nº2018-124-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-22-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2018-124-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-22-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2018-22-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra San Pablo # 8381
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación San Pablo # 8381
Comuna Pudahuel
Impuesto 1321317
Dirección de Envío de la Factura San Pablo # 8381
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-07-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUMMIT LTDA.
Razón Social Summit Constructora Limitada
R.U.T. 76.530.285-4
Sucursal SUMMIT LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102905
Mantenimiento de armazón de un revestimiento1GlobalOBRAS PRELIMINARES E INSTALACION DE FAENASValor Neto $ 1.057.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.057.783 $ 1.057.783
72102905
Mantenimiento de armazón de un revestimiento1GlobalINSTALACIÓN DE BOLARDOSValor Neto $ 3.487.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.487.005 $ 3.487.005
72102905
Mantenimiento de armazón de un revestimiento1GlobalACCESO PEATONAL A HELIPUERTOValor Neto $ 1.975.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975.796 $ 1.975.796
72102905
Mantenimiento de armazón de un revestimiento1GlobalRETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y MATERIAL RESULTANTEValor Neto $ 433.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.716 $ 433.716
Total Neto $ 6.954.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.321.317
TOTAL OC $ 8.275.617


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.