Orden de Compra. Nº2018-151-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-31-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2018-151-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-31-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2018-31-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Logistica - DASA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8381
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento
Comuna Pudahuel
Impuesto 7638
Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial SOLCOMER Limitada
Razón Social SOC COMERCIAL SOLCOMER LIMITADA
R.U.T. 78.837.490-9
Sucursal Sociedad Comercial SOLCOMER Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121902
Grasa1UnidadGRASA PARA RODAMIENTOS DE 400 GRS.  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
27112801
Brocas10UnidadBROCA 4,0 MM. PUNTA COBALTO.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
27112801
Brocas10UnidadBROCA 3,5 MM. PUNTA COBALTO.  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
27112801
Brocas5UnidadBROCA 10 MM. PUNTA COBALTO.  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
27112802
Hojas de sierra20UnidadHOJAS DE SIERRA  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
27112801
Brocas10UnidadBROCA 4,5 MM. PUNTA COBALTO.  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
27112801
Brocas5UnidadBROCA 5,0 MM. PUNTA COBALTO.  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
27112801
Brocas5UnidadBROCA 7,0 MM. PUNTA COBALTO.  $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
27112904
Pistola de resina3UnidadTUBO DE SILICONA PARA PISTOLA  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
31191506
Discos abrasivos5UnidadDISCO DE CORTE DE 7 PULGADAS.  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
Total Neto $ 40.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.638
TOTAL OC $ 47.838


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.