Orden de Compra. Nº
2018-151-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-31-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2018-151-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-03-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-31-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2018-31-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Logistica - DASA
Razón Social
Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
SAN PABLO 8381
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Facturación
Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento
Comuna
Pudahuel
Impuesto
7638
Dirección de Envío de la Factura
Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sociedad Comercial SOLCOMER Limitada
Razón Social
SOC COMERCIAL SOLCOMER LIMITADA
R.U.T.
78.837.490-9
Sucursal
Sociedad Comercial SOLCOMER Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121902
Grasa
1
Unidad
GRASA PARA RODAMIENTOS DE 400 GRS.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
27112801
Brocas
10
Unidad
BROCA 4,0 MM. PUNTA COBALTO.
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
27112801
Brocas
10
Unidad
BROCA 3,5 MM. PUNTA COBALTO.
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
27112801
Brocas
5
Unidad
BROCA 10 MM. PUNTA COBALTO.
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.750
$ 4.750
27112802
Hojas de sierra
20
Unidad
HOJAS DE SIERRA
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
27112801
Brocas
10
Unidad
BROCA 4,5 MM. PUNTA COBALTO.
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
27112801
Brocas
5
Unidad
BROCA 5,0 MM. PUNTA COBALTO.
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
27112801
Brocas
5
Unidad
BROCA 7,0 MM. PUNTA COBALTO.
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
27112904
Pistola de resina
3
Unidad
TUBO DE SILICONA PARA PISTOLA
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.450
$ 3.450
31191506
Discos abrasivos
5
Unidad
DISCO DE CORTE DE 7 PULGADAS.
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.450
$ 3.450
Total Neto
$ 40.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.638
TOTAL OC
$ 47.838
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.