Orden de Compra. Nº2018-375-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2018-101-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2018-375-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2018-101-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES ELECTRICOS PARA EL D.A.S.A.
Proveniente de Licitación 2018-101-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Logistica - DASA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8381
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento
Comuna -1
Impuesto 7199,1
Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA
R.U.T. 76.694.960-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111810
PARTIDOR UNIVERSAL ULIX25UnidadPARTIDOR UNIVERSAL ULIXPARTIDOR UNIVERSAL PHILLIPS O EQUIVALENTE $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
39121402
MODULO ENCHUFE MAGIC SEGURIDAD 10 AP5UnidadMODULO ENCHUFE MAGIC SEGURIDAD 10 APMODULO ENCHUFE MAGIC SEGURIDAD 10 AP $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250
39121402
ENCHUFE MACHO VOLANTE DE SEGURIDAD 10 AP5UnidadENCHUFE MACHO VOLANTE DE SEGURIDAD 10 APENCHUFE MACHO VOLANTE DE SEGURIDAD 10 AP $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250
39121506
AUTOMATICO LEGRAND FIJACION DIN 16 AP5UnidadAUTOMATICO LEGRAND FIJACION DIN 16 APAUTOMATICO LEGRAND FIJACION DIN 16 AP $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
26121630
Accesorios de cable200UnidadAccesorios de cableAMARRA PLASTICA DE 20CM $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
27112904
Pistola de resina1UnidadPistola de resinaPISTOLA PARA SILICONA $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
Total Neto $ 37.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.199
TOTAL OC $ 45.089


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.