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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2018-506-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2018-126-LE07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Mantención de los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad y programa mantención anual de acuerdo al Plan de Compras 2007. |
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Proveniente de Licitación
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2018-126-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
195738 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
CARLOS DANIEL VIAL GOMEZ
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R.U.T. |
2.779.013-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46171613
| Detectores de gas (Series RBD090010, RBE040009, RBD120002) REVISAR VALORES POR EQUIPO EN DETALLE ADJ | 3 | Unidad | Detectores de gas (Series RBD090010, RBE040009, RBD120002) REVISAR VALORES POR EQUIPO EN DETALLE ADJ | Mantención general, cambio de sensores y/o repuestos, calibración y regulación, según corresponda, a Detectortes de gases marca Quest Technologies. |
$ 343.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.030.200
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$ 1.030.200
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Total Neto
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$ 1.030.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 195.738
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$ 1.225.938
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.