|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2018-508-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
14-09-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-118-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2018-118-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento |
|
Comuna |
Pudahuel
|
|
Impuesto |
131100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ienergia |
|
Razón Social |
Visibility S.A.
|
|
R.U.T. |
76.634.820-3 |
|
Sucursal |
Ienergia |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39101612
| ampolletas incandescentes | 2 | Unidad | Foco con luz de detención, tipo semáforo, de acuerdo a Especificaciones Técnicas adjuntas. | Foco con luz de detención, tipo semáforo, de acuerdo a Especificaciones Técnicas adjuntas. Plazo de entrega 4 semanas. |
$ 345.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 690.000
|
$ 690.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 690.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 131.100
|
|
$ 821.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.