Orden de Compra. Nº
2018-695-SE09
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-153-L109
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2018-695-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-153-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2018-153-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRA DASA
Razón Social
Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
SAN PABLO 8381
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Facturación
Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento
Comuna
Pudahuel
Impuesto
20646,35
Dirección de Envío de la Factura
Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ELECTRICIDAD GUZMAN
Razón Social
ELECTRICIDAD GUZMAN S A
R.U.T.
79.748.470-9
Sucursal
ELECTRICIDAD GUZMAN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111703
Juegos de enchufes
8
Unidad
EXTENSION MULTIPLE DE 05 METROS , 5 ENCHUFES CON BOTON DE ENCENDIDO Y APAGADO Y FUSIBLE.
$ 3.575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.600
$ 28.600
39101610
ampolletas de filamento
5
Unidad
AMPOLLETA REFLECTORA ECONOMICA R-63, 8W MARCA WESTINGHOUSE O EQUIVALENTE.
$ 1.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.160
$ 9.160
39111801
Resistencias de lámparas
10
Unidad
BALLAST 1 X 40 MARCA PHILLIPS O EQUIVALENTE.
BALLAST 1 X 40 MARCA PHILLIPS O EQUIVALENTE.
$ 1.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.300
$ 14.300
39121205
Canaletas para cables
5
Unidad
TIRA BANDEJA 30 X 10 LEGRAND O EQUIVALENTE.
$ 1.625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.125
$ 8.125
39121205
Canaletas para cables
5
Unidad
TIRA BANDEJA 20 X 10 LEGRAND O EQUIVALENTE.
TIRA BANDEJA 20 X 10 LEGRAND O EQUIVALENTE.
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.750
$ 2.750
39121205
Canaletas para cables
5
Unidad
TIRA BANDEJA 40 X 15 LEGRAND O EQUIVALENTE.
$ 4.506,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.530
$ 22.530
39121303
Cajas eléctricas
15
Unidad
CAJA CHUQUI PLASTICA
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
LIQUIDO LIMPIADOR DE CONTACTOS
LIQUIDO LIMPIADOR DE CONTACTOS
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.400
$ 18.400
Total Neto
$ 108.665
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.646
TOTAL OC
$ 129.311
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.