Orden de Compra. Nº2018-695-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-153-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2018-695-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-153-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2018-153-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8381
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento
Comuna Pudahuel
Impuesto 20646,35
Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTRICIDAD GUZMAN
Razón Social ELECTRICIDAD GUZMAN S A
R.U.T. 79.748.470-9
Sucursal ELECTRICIDAD GUZMAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111703
Juegos de enchufes8UnidadEXTENSION MULTIPLE DE 05 METROS , 5 ENCHUFES CON BOTON DE ENCENDIDO Y APAGADO Y FUSIBLE.  $ 3.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600
39101610
ampolletas de filamento5UnidadAMPOLLETA REFLECTORA ECONOMICA R-63, 8W MARCA WESTINGHOUSE O EQUIVALENTE.  $ 1.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
39111801
Resistencias de lámparas10UnidadBALLAST 1 X 40 MARCA PHILLIPS O EQUIVALENTE.BALLAST 1 X 40 MARCA PHILLIPS O EQUIVALENTE. $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300
39121205
Canaletas para cables5UnidadTIRA BANDEJA 30 X 10 LEGRAND O EQUIVALENTE.  $ 1.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.125 $ 8.125
39121205
Canaletas para cables5UnidadTIRA BANDEJA 20 X 10 LEGRAND O EQUIVALENTE.TIRA BANDEJA 20 X 10 LEGRAND O EQUIVALENTE. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
39121205
Canaletas para cables5UnidadTIRA BANDEJA 40 X 15 LEGRAND O EQUIVALENTE.  $ 4.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.530 $ 22.530
39121303
Cajas eléctricas15UnidadCAJA CHUQUI PLASTICA  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLIQUIDO LIMPIADOR DE CONTACTOSLIQUIDO LIMPIADOR DE CONTACTOS $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
Total Neto $ 108.665
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.646
TOTAL OC $ 129.311


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.