Orden de Compra. Nº
2018-699-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-153-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2018-699-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-153-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2018-153-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRA DASA
Razón Social
Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
SAN PABLO 8381
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Facturación
Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento
Comuna
Pudahuel
Impuesto
33806,89
Dirección de Envío de la Factura
Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ELECTRICIDAD GOBANTES S.A - Casa Matriz
Razón Social
ELECTRICIDAD GOBANTES S A
R.U.T.
80.409.800-3
Sucursal
ELECTRICIDAD GOBANTES S.A - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111704
Enchufes
20
Unidad
ENCHUFE MACHO VOLANTE CON TOMA TIERRA
$ 439,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.780
$ 8.780
27111704
Enchufes
40
Unidad
MODULO ENCHUFE MAGIC 10(A) ART. 5113, O EQUIVALENTE.
$ 634,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.360
$ 25.360
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
200
Unidad
AMARRAS PLASTICAS DE 30 CMS.
$ 15,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
31162506
Soporte de pared
10
Unidad
SOPORTE PLASTICO MAGIC TICINO O EQUIVALENTE.
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.950
$ 2.950
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
200
Unidad
AMARRAS PLASTICAS 10 CMS.
$ 3,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
200
Unidad
AMARRAS PLASTICAS 25 CMS.
$ 18,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
39101701
Tubos fluorescentes
150
Unidad
TUBOS FLUORESCENTES 40 W.
$ 460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
39121708
Din riel
5
Unidad
RIEL MAGIC METALICO.
$ 538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.690
39121708
Din riel
1
Metro Lineal
DIN RIEL
DIN RIEL
$ 751,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 751
$ 751
26121613
Cable aislado o forrado
200
Metro Lineal
CABLE THHN Nº 14 AWG COLOR BLANCO
CABLE THHN Nº 14 AWG COLOR BLANCO
$ 102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
26121613
Cable aislado o forrado
200
Metro Lineal
CABLE THHN Nº 14 AWG COLOR VERDE
$ 102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
26121613
Cable aislado o forrado
200
Metro Lineal
CABLE THHN Nº 14 AWG COLOR ROJO
$ 102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
Total Neto
$ 177.931
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.807
TOTAL OC
$ 211.738
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.