Orden de Compra. Nº2018-699-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-153-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2018-699-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-153-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2018-153-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8381
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento
Comuna Pudahuel
Impuesto 33806,89
Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTRICIDAD GOBANTES S.A - Casa Matriz
Razón Social ELECTRICIDAD GOBANTES S A
R.U.T. 80.409.800-3
Sucursal ELECTRICIDAD GOBANTES S.A - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes20UnidadENCHUFE MACHO VOLANTE CON TOMA TIERRA  $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.780 $ 8.780
27111704
Enchufes40UnidadMODULO ENCHUFE MAGIC 10(A) ART. 5113, O EQUIVALENTE.  $ 634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.360 $ 25.360
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado200UnidadAMARRAS PLASTICAS DE 30 CMS.  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31162506
Soporte de pared10UnidadSOPORTE PLASTICO MAGIC TICINO O EQUIVALENTE.  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado200UnidadAMARRAS PLASTICAS 10 CMS.  $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado200UnidadAMARRAS PLASTICAS 25 CMS.  $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
39101701
Tubos fluorescentes150UnidadTUBOS FLUORESCENTES 40 W.  $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
39121708
Din riel5UnidadRIEL MAGIC METALICO.  $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
39121708
Din riel1Metro LinealDIN RIELDIN RIEL $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 751 $ 751
26121613
Cable aislado o forrado200Metro LinealCABLE THHN Nº 14 AWG COLOR BLANCOCABLE THHN Nº 14 AWG COLOR BLANCO $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
26121613
Cable aislado o forrado200Metro LinealCABLE THHN Nº 14 AWG COLOR VERDE  $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
26121613
Cable aislado o forrado200Metro LinealCABLE THHN Nº 14 AWG COLOR ROJO  $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
Total Neto $ 177.931
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.807
TOTAL OC $ 211.738


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.