Orden de Compra. Nº2019-175-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2019-69-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación provincial de Última Esperanza
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2019-175-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2019-69-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2019-69-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación provincial de Última Esperanza
Razón Social Gobernación provincial de Última Esperanza
R.U.T. 60.511.122-k
Dirección de Unidad de Compra Eberhard 417
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación provincial de Última Esperanza
R.U.T. 60.511.122-k
Dirección de Facturación Eberhard 417
Comuna Puerto Natales
Impuesto 13680
Dirección de Envío de la Factura Eberhard 417
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
OBSERVACIONES VARIAS

EMBALAJE

El Producto(s) debe ser cuidadosamente embalado para que la mercadería no llegue deteriorada. Cualquier material que se recepcione dañado, se devolverá para su cambio con cargo al proveedor.

 

PRECIO, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

El valor de la presente orden de compra se entiende cotizadas en moneda nacional por producto.
El precio de esta orden de compra  no tendrá ningún tipo de reajustes ni intereses, ajustándose a la modalidad de SUMA ALZADA.

 

El Proveedor debe facturar a nombre de:
Gobernación Provincial De Ultima Esperanza
RUT: 60.511.122-k
Ciudad: Puerto Natales
Dirección: Eberhard N°417
Giro: Servicio Publico.


El valor de la factura será cancelado en su totalidad a treinta días previa recepción conforme de lo requerido.
Los cheques se enviarán por correo certificado a la dirección especificada en la factura.
Si el proveedor desea que se deposite su cheque, debe enviar sus antecedentes al e-mail jmontiel@interior.gov.cl o al sojeda@interior.gov.cl,  indicando claramente Nº de Cuenta Corriente y Nombre del Banco (Banco Estado, Chile o Santander), que debe coincidir con la Razón social de la factura. No se depositarán cheques en cuentas personales que no coincidan con la razon social.

FORMA de ENVIO

Despachar por LIT CARGO, empresa de transporte de carga con despacho hasta la ciudad de puerto natales.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imagen Publicitaria
Razón Social PAULINA ALEJANDRA DEL CARMEN LIRA SAGREDO
R.U.T. 11.475.910-4
Sucursal Imagen Publicitaria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios2UnidadPendón Roller de 180 X 90cm., con bolso de transporte fabricado en tela engomada de alta resistencia. Gráfica impresa en alta resolución, en tela PVC. Estructura en aluminio anodizado matte. (Ver anexo para mayores especificaciones)Pendón Roller de 180 X 90cm, con bolso de transporte fabricado en tela engomada de alta resistencia. $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Total Neto $ 72.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.680
TOTAL OC $ 85.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.