Orden de Compra. Nº2019-178-CM09 "Insumos de Impresora, SPS_2009"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación provincial de Última Esperanza
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2019-178-CM09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2009
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Impresora, SPS_2009
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación provincial de Última Esperanza
Razón Social Gobernación provincial de Última Esperanza
R.U.T. 60.511.122-k
Dirección de Unidad de Compra Eberhard 417
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Gobernación provincial de Última Esperanza
R.U.T. 60.511.122-k
Dirección de Facturación Eberhard 417
Comuna Puerto Natales
Impuesto 40,5512
Dirección de Envío de la Factura Eberhard 417
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Medio de Transporte

Despachar por Empresa de transporte Bus Sur (oficina Pta. Arenas Jose Menendez).

OBSERVACIONES VARIAS

EMBALAJE

El Producto(s) debe ser cuidadosamente embalado para que la mercadería no llegue deteriorada. Cualquier material que se recepcione dañado, se devolverá para su cambio con cargo al proveedor.

 

PRECIO, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

El valor de la presente orden de compra se entiende cotizadas en moneda nacional por producto.
El precio de esta orden de compra  no tendrá ningún tipo de reajustes ni intereses, ajustándose a la modalidad de SUMA ALZADA.

 

El Proveedor debe facturar a nombre de:
Gobernación Provincial De Ultima Esperanza
RUT: 60.511.122-k
Ciudad: Puerto Natales
Dirección: Eberhard N°417
Giro: Servicio Publico.


El valor de la factura será cancelado en su totalidad a treinta días previa recepción conforme de lo requerido.
Los cheques se enviarán por correo certificado a la dirección especificada en la factura.
Si el proveedor desea que se deposite su cheque, debe enviar sus antecedentes al e-mail jmontiel@interior.gov.cl o al sojeda@interior.gov.cl,  indicando claramente Nº de Cuenta Corriente y Nombre del Banco (Banco Estado, Chile o Santander), que debe coincidir con la Razón social de la factura. No se depositarán cheques en cuentas personales que no coincidan con la razon social.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta6 (162076) CARTUCHO DE TINTA HP C9352 162099(162076) CARTUCHO DE TINTA HP C9352 ; Código: ;Región : XII US$ 15,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 93,00 US$ 93,00
44103105
Cartuchos de tinta9 (202052) CARTUCHO DE TINTA HP C9351A 202052(202052) CARTUCHO DE TINTA HP C9351A ; Código: ;Región : XII US$ 13,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 121,50 US$ 121,50
Total Neto US$ 214,50
Descuento US$ 1,07
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 40,55
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 253,98


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.