Orden de Compra. Nº2019-191-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2019-70-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación provincial de Última Esperanza
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2019-191-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2019-70-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2019-70-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación provincial de Última Esperanza
Razón Social Gobernación provincial de Última Esperanza
R.U.T. 60.511.122-k
Dirección de Unidad de Compra Eberhard 417
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación provincial de Última Esperanza
R.U.T. 60.511.122-k
Dirección de Facturación Eberhard 417
Comuna Puerto Natales
Impuesto 22800
Dirección de Envío de la Factura Eberhard 417
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
OBSERVACIONES VARIAS

EMBALAJE

El Producto(s) debe ser cuidadosamente embalado para que la mercadería no llegue deteriorada. Cualquier material que se recepcione dañado, se devolverá para su cambio con cargo al proveedor.

 

PRECIO, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

El valor de la presente orden de compra se entiende cotizadas en moneda nacional por producto.
El precio de esta orden de compra  no tendrá ningún tipo de reajustes ni intereses, ajustándose a la modalidad de SUMA ALZADA.

 

El Proveedor debe facturar a nombre de:
Gobernación Provincial De Ultima Esperanza
RUT: 60.511.122-k
Ciudad: Puerto Natales
Dirección: Eberhard N°417
Giro: Servicio Publico.


El valor de la factura será cancelado en su totalidad a treinta días previa recepción conforme de lo requerido.
Los cheques se enviarán por correo certificado a la dirección especificada en la factura.
Si el proveedor desea que se deposite su cheque, debe enviar sus antecedentes al e-mail jmontiel@interior.gov.cl o al sojeda@interior.gov.cl,  indicando claramente Nº de Cuenta Corriente y Nombre del Banco (Banco Estado, Chile o Santander), que debe coincidir con la Razón social de la factura. No se depositarán cheques en cuentas personales que no coincidan con la razon social.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime Marmor Abarca
Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA
R.U.T. 7.554.460-k
Sucursal Jaime Marmor Abarca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111805
Talones o talonarios200Unidadtalonarios de notificacion, CADA TALONARIO DE 50 HOJAS ORIGINAL CON COPIA (papel quimico),con linea prepicada; medidas 15cm x 10cm.talonarios de notificacion, $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 120.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.800
TOTAL OC $ 142.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.