Orden de Compra. Nº2019-192-SE09 "Ss. de evalaución Sist. Eléctrico GPUE_2009"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación provincial de Última Esperanza
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2019-192-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Ss. de evalaución Sist. Eléctrico GPUE_2009
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación provincial de Última Esperanza
Razón Social Gobernación provincial de Última Esperanza
R.U.T. 60.511.122-k
Dirección de Unidad de Compra Eberhard 417
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación provincial de Última Esperanza
R.U.T. 60.511.122-k
Dirección de Facturación Eberhard 417
Comuna Puerto Natales
Impuesto 17323,5293
Dirección de Envío de la Factura Eberhard 417
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PRECIO, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

El valor de la presente orden de compra se entiende cotizadas en moneda nacional por producto.
El precio de esta orden de compra  no tendrá ningún tipo de reajustes ni intereses, ajustándose a la modalidad de SUMA ALZADA.

 

El Proveedor debe facturar a nombre de:
Gobernación Provincial De Ultima Esperanza
RUT: 60.511.122-k
Ciudad: Puerto Natales
Dirección: Eberhard N°417
Giro: Servicio Publico.


El valor de la factura será cancelado en su totalidad a treinta días previa recepción conforme de lo requerido.
Los cheques se enviarán por correo certificado a la dirección especificada en la factura.
Si el proveedor desea que se deposite su cheque, debe enviar sus antecedentes al e-mail jmontiel@interior.gov.cl o al sojeda@interior.gov.cl,  indicando claramente Nº de Cuenta Corriente y Nombre del Banco (Banco Estado, Chile o Santander), que debe coincidir con la Razón social de la factura. No se depositarán cheques en cuentas personales que no coincidan con la razon social.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Construcciones "Tierra del Fuego"
Razón Social Camilo Culun
R.U.T. 7.502.409-6
Sucursal Construcciones "Tierra del Fuego"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Construcción de obras civiles1Globalservicio de evaluación.servicio evaluación sistema elétrico de edificio Gobernación $ 91.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.176 $ 91.176
Total Neto $ 91.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.324
TOTAL OC $ 108.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.