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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2019-35-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Ss de Aseo CF Dorotea x 8 ms Turno A |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2019-8-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA
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R.U.T. |
60.511.122-k |
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Dirección de Facturación |
Eberhard 417 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
1001962,89855072 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Eberhard 417 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carmen de Lourdes |
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Razón Social |
CARMEN DE LOURDES SALDIVIA ARTEAGA
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R.U.T. |
8.832.274-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Carmen de Lourdes |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 8 | Mes | “Contratación de Servicios de Aseo y Sanitización Turno B, para las Dependencias del C. Fronterizo “Dorotea”, ubicado a 25 km de Pto. Natales, por 8 meses. Pago Mensual. El pago de los servicios se efectuará el último día hábil de cada mes, previa entrega de boleta de honorarios e informe, a más tardar el día 10 de cada mes. | Servicio de aseo por 8 meses su valor neto es 6.285.040pesos.
y por mes valor neto 785.630 PESOS. |
$ 785.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.285.040
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$ 6.285.040
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Total Neto
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$ 6.285.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (14,5%) 14,5 %
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$ 1.001.963
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$ 7.287.003
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.