|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2019-5-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-01-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Prórroga Servicio de Aseo edificios DPP. ÚE, 2024. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA
|
|
R.U.T. |
60.511.122-k |
|
Dirección de Facturación |
H. EBERHARD 417 |
|
Comuna |
Puerto Natales
|
|
Impuesto |
391875 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
H. EBERHARD 417 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
empresa de aseo |
|
Razón Social |
MIRIAM EDUVIGES OJEDA BARRIENTOS
|
|
R.U.T. |
13.325.642-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
empresa de aseo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 3 | Mes | Servicio de Aseo, Edificio Delegación Presidencial Provincial
Eberhard 417 y 445. Contrato de prórroga por 3 meses a
contar del 01-01-2024 al 31-03-2024, ambas fechas inclusive. | Servicio de aseo para edificios de la Delegación, Periodo 01-01-2024 al 31-03-2024.
Cobro mensual, corresponde a boleta de honorarios. |
$ 819.375,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.458.125
|
$ 2.458.125
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.458.125
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios (14,5%) 14,5 %
|
$ 391.875
|
|
$ 2.850.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.