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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2019-78-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Renovación CS_Leña CONADI Social_2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2019-8-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA
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R.U.T. |
60.511.122-k |
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Dirección de Facturación |
Eberhard 417, Puerto Natales |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
1276862,26880032 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Eberhard 417, Puerto Natales |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PAZ MARIA |
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Razón Social |
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA PAZ MARIA DEL PILAR RISC
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R.U.T. |
76.972.239-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAZ MARIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70151903
| Recursos de madera combustible | 2099 | Unidad | Contratación de 2099 sacos de leña trozada y embolsada en sacos de 25 kg cada uno, con entrega en el muelle de la barcaza Crux Australis, el día en que designe el Administrador del contrato. | Convenio de suministro para la Contratación de 2099 sacos de Leña, 25kg cada uno, Para Beneficiarios del Proyecto CONADI Social. |
$ 3.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.720.998
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$ 6.720.328
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Total Neto
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$ 6.720.328
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.276.862
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$ 7.997.190
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.