Orden de Compra. Nº2021-10207-OC08 "COMPRA IMPRESORA"
Recuerde que el responsable del pago es Estado Mayor Defensa Nacional
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2021-10207-OC08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-06-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA IMPRESORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Proveniente de Licitación 2021-31-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Estado Mayor Defensa Nacional
Razón Social Estado Mayor Defensa Nacional
R.U.T. 61.101.040-0
Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Dólar Americano
Razón Social Estado Mayor Defensa Nacional
R.U.T. 61.101.040-0
Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur
Comuna Santiago
Impuesto 197,22
Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rubén Méndez Parodi
Razón Social Rubén Méndez Parodi
R.U.T. 10.389.217-1
Sucursal Rubén Méndez Parodi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
IMPRESORA HP LASERJET 3600N COLOR 17PPM USB2/RED2UnidadImpresoras de láser  US$ 519,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.038,00 US$ 1.038,00
Total Neto US$ 1.038,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 197,22
TOTAL OC US$ 1.235,22


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.