Orden de Compra. Nº2021-10211-R108 "COMPRA IMPRESORA"
Recuerde que el responsable del pago es Estado Mayor Defensa Nacional
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2021-10211-R108
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-06-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA IMPRESORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Estado Mayor Defensa Nacional
Razón Social Estado Mayor Defensa Nacional
R.U.T. 61.101.040-0
Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Estado Mayor Defensa Nacional
R.U.T. 61.101.040-0
Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur
Comuna Santiago
Impuesto 15790,71
Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMPUTACION BUIN LIMITADA
R.U.T. 77.920.090-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Impresoras multifunción1UnidadImpresoras multifunciónIMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 5780 $ 83.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.109 $ 83.109
Total Neto $ 83.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 15.791
TOTAL OC $ 98.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.