Orden de Compra. Nº2021-1316-SE10 "MANTENIMIENTO Y REPARACION"
Recuerde que el responsable del pago es Estado Mayor Defensa Nacional
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2021-1316-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2010
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2021-189-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Estado Mayor Defensa Nacional
Razón Social Estado Mayor Defensa Nacional
R.U.T. 61.101.040-0
Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Estado Mayor Defensa Nacional
R.U.T. 61.101.040-0
Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur
Comuna Alhué
Impuesto 158840
Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carlos escobar vilches
Razón Social CARLOS IVAN ESCOBAR VILCHES
R.U.T. 8.226.920-7
Sucursal carlos escobar vilches
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Carpintería o chapistería de acabados1Unidad no definida TRABAJOS EN OFICINA SECRETARIA COORDINACION, SECRETARIA, PASILLO, BAÑO PRIVADO PISO 17 $ 836.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.000 $ 836.000
Total Neto $ 836.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.840
TOTAL OC $ 994.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.