Orden de Compra. Nº2021-1441-CM19 "ADQ. DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO CECOPAC Nº 10000/1434"
Recuerde que el responsable del pago es Estado Mayor Conjunto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2021-1441-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO CECOPAC Nº 10000/1434
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Estado Mayor Conjunto
Razón Social Estado Mayor Conjunto
R.U.T. 61.101.040-0
Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 8,ala sur
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 632/1600 2204002 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Estado Mayor Conjunto
R.U.T. 61.101.040-0
Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur
Comuna Santiago Centro
Impuesto 7741
Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-4-LP14
Marcadores16 (1382520 )DESTACADOR ARTEL AMARILLO CUERPO FINO UNIDAD 1409020(1382520) DESTACADOR ARTEL AMARILLO CUERPO FINO UNIDAD; Código: 70904; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.888 $ 3.888
44121804
2239-4-LP14
Borradores16 (1007895 )GOMA DE BORRAR FACTIS P-20 PLASTIC UNIDAD 1025895(1007895) GOMA DE BORRAR FACTIS P-20 PLASTIC UNIDAD; Código: 84926; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.520
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector16 (1332473 )CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD 1358612(1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD; Código: 99778; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.336 $ 14.336
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito16 (1008028 )LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL 2H UNIDAD 1026028(1008028) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL 2H UNIDAD; Código: 832212H; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.544 $ 4.544
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores16 (1361438 )LÁPIZ PILOT PASTA BP1 0.7 AZUL UNIDAD 1387924(1361438) LÁPIZ PILOT PASTA BP1 0.7 AZUL UNIDAD; Código: 36018AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.776 $ 3.776
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro16 (1602346 )CUADERNO ARTEL UNIVERSITARIO ESPIRAL DOBLE 100 HOJAS MATEMATICA M7 LISO UNIDAD 1604245(1602346) CUADERNO ARTEL UNIVERSITARIO ESPIRAL DOBLE 100 HOJAS MATEMATICA M7 LISO UNIDAD; Código: 70913; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088
Total Neto $ 41.152
Descuento $ 412
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.741
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 48.481


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.