Orden de Compra. Nº2021-176-SE24 "DAG N° 10000/51 SERVICIO DE CAFETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ESTADO MAYOR CONJUNTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2021-176-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2024
Nombre de la Orden de Compra DAG N° 10000/51 SERVICIO DE CAFETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Estado Mayor Conjunto
Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO
R.U.T. 61.101.040-0
Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 8,ala sur
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001/227-1200/0004-0041-4101-1921 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO
R.U.T. 61.101.040-0
Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur
Comuna Santiago
Impuesto 2714,245
Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANTALC
Razón Social ANGELA TATIANA ALVAREZ CORDERO
R.U.T. 14.599.172-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANTALC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas10Unidad no definidaINSUMOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA PARA VISITA DEL JEFE DE LOGISTICA Y MOVILIZACION DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA DE BRASIL EL 13-08-24INSUMOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA PARA VISITA DEL JEFE DE LOGISTICA Y MOVILIZACION DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA DE BRASIL EL 13-08-24 $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.290 $ 14.286
Total Neto $ 14.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.714
TOTAL OC $ 17.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.