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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2021-227-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
05-04-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Estado Mayor Defensa Nacional |
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Razón Social |
Estado Mayor Defensa Nacional
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R.U.T. |
61.101.040-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Villavicencio 364 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Estado Mayor Defensa Nacional
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R.U.T. |
61.101.040-0 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno N° 45, piso 8,ala sur |
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Comuna |
*
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Impuesto |
1733648,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno N° 45, piso 8,ala sur |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
omarrestoranelimitada |
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Razón Social |
OMAR RESTORANES LIMITADA
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R.U.T. |
76.625.030-0 |
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Sucursal |
omarrestoranelimitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 625 | Unidad no definida | | ALMUERZOS PISO 23 EMDN |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.050.625
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$ 1.050.625
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 104 | Unidad no definida | | ALMUERZOS Y CENAS EXTRA (SABADOS Y DOMINGO COD) EMC |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 174.824
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$ 174.824
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| Reparto de comidas a domicilio | 3057 | Unidad no definida | | ALMUERZOS |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.138.817
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$ 5.138.817
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| Reparto de comidas a domicilio | 1642 | Unidad no definida | | CENAS |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.760.202
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$ 2.760.202
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Total Neto
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$ 9.124.468
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.733.649
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$ 10.858.117
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.