Orden de Compra. Nº2021-244-SE24 "DIREDENCO N10000/1733 SERV. ALMUEZO Y COFFE BREAK"
Recuerde que el responsable del pago es ESTADO MAYOR CONJUNTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2021-244-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra DIREDENCO N10000/1733 SERV. ALMUEZO Y COFFE BREAK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Estado Mayor Conjunto
Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO
R.U.T. 61.101.040-0
Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, piso 8,ala sur
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 330/1200 22-01-001 0001-0013-1301-2369 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO
R.U.T. 61.101.040-0
Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur
Comuna Santiago
Impuesto 18584,85
Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANTALC
Razón Social ANGELA TATIANA ALVAREZ CORDERO
R.U.T. 14.599.172-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANTALC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1UnidadSERVICIO DE ALMUEZO, PARA LOS DIAS 01, 02 Y 04.OCT.2024, PARA 3 PERSONAS POR DIA.SERVICIO DE ALMUEZO, PARA LOS DIAS 01, 02 Y 04.OCT.2024, PARA 3 PERSONAS POR DIA. $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1UnidadSERVICIO DE 02 COFFE BREAK DIARIOS, PARA REUNION DOCTRINA CHILE - ESPAÑA, LA CUAL SE EFECTUARÁ LOS DIAS 01,02 Y 04, 07 PARTICIPANTESSERVICIO DE 02 COFFE BREAK DIARIOS, PARA REUNION DOCTRINA CHILE - ESPAÑA, LA CUAL SE EFECTUARÁ LOS DIAS 01,02 Y 04, 07 PARTICIPANTES $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 97.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.585
TOTAL OC $ 116.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.