|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2021-244-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DIREDENCO N10000/1733 SERV. ALMUEZO Y COFFE BREAK |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Estado Mayor Conjunto |
|
Razón Social |
ESTADO MAYOR CONJUNTO
|
|
R.U.T. |
61.101.040-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Zenteno N° 45, piso 8,ala sur |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ESTADO MAYOR CONJUNTO
|
|
R.U.T. |
61.101.040-0 |
|
Dirección de Facturación |
Zenteno N° 45, piso 8,ala sur |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
18584,85 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno N° 45, piso 8,ala sur |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ANTALC |
|
Razón Social |
ANGELA TATIANA ALVAREZ CORDERO
|
|
R.U.T. |
14.599.172-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ANTALC |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 1 | Unidad | SERVICIO DE ALMUEZO, PARA LOS DIAS 01, 02 Y 04.OCT.2024, PARA 3 PERSONAS POR DIA. | SERVICIO DE ALMUEZO, PARA LOS DIAS 01, 02 Y 04.OCT.2024, PARA 3 PERSONAS POR DIA. |
$ 37.815,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.815
|
$ 37.815
|
91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 1 | Unidad | SERVICIO DE 02 COFFE BREAK DIARIOS, PARA REUNION DOCTRINA CHILE - ESPAÑA, LA CUAL SE EFECTUARÁ LOS DIAS 01,02 Y 04, 07
PARTICIPANTES | SERVICIO DE 02 COFFE BREAK DIARIOS, PARA REUNION DOCTRINA CHILE - ESPAÑA, LA CUAL SE EFECTUARÁ LOS DIAS 01,02 Y 04, 07
PARTICIPANTES |
$ 60.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.000
|
$ 60.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 97.815
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.585
|
|
$ 116.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.