Orden de Compra. Nº2022-167-SE20 " MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Llanquihue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2022-167-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Llanquihue
Razón Social Gobernación Provincial de Llanquihue
R.U.T. 60.511.103-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 80 2° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 154 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Llanquihue
R.U.T. 60.511.103-3
Dirección de Facturación San Martin N°80 - 4to. piso Edificio Gobernación
Comuna Puerto Montt
Impuesto 46879,27
Dirección de Envío de la Factura San Martin N°80 - 4to. piso Edificio Gobernación
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-08-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA AMMI
Razón Social QYM SPA
R.U.T. 77.088.759-3
Sucursal DISTRIBUIDORA AMMI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico8Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTS.PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTS. $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.408 $ 17.408
14111704
Papel higiénico3Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO PACK 4 ROLLOS PAPEL HIGIENICO PACK 4 ROLLOS $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.059 $ 7.059
47131803
Desinfectantes domésticos24Unidad no definidaDESINFECTANTE AEROSOL 360 CCDESINFECTANTE AEROSOL 360 CC $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.312 $ 60.312
47131803
Desinfectantes domésticos12Unidad no definidaCLORO GEL 900 ML BRIKCLORO GEL 900 ML BRIK $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.032 $ 16.032
47131803
Desinfectantes domésticos11Unidad no definidaABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 1,8 LTS VIRGINIA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 1,8 LTS VIRGINIA $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.345 $ 92.345
12181501
Ceras sintéticas3Unidad no definidaESCOBILLON MULTIUSO TRADICIONALESCOBILLON MULTIUSO TRADICIONAL $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.539
47131603
Esponjas24Unidad no definidaESPONJA TRADICIONAL VERDE AMARILLOESPONJA TRADICIONAL VERDE AMARILLO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.872 $ 7.872
12161902
Detergentes surfactantes3BidónLIMPIAPISO AIRES MONT. BIDON 5 LTS. LIMPIAPISO AIRES MONT. BIDON 5 LTS. $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059
47131803
Desinfectantes domésticos3BidónCLORO LIQUIDO 5 LTS.CLORO LIQUIDO 5 LTS. $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059
47131810
Productos para lavar platos12LitroLAVALOZA 750 ML QUIXLAVALOZA 750 ML QUIX $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.048 $ 18.048
Total Neto $ 246.733
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.879
TOTAL OC $ 293.612


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.