Orden de Compra. Nº2022-274-CM19 "ARTÍCULOS DE ASEO PARA VEHÍCULO"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Llanquihue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2022-274-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO PARA VEHÍCULO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Llanquihue
Razón Social Gobernación Provincial de Llanquihue
R.U.T. 60.511.103-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 80 2° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 178 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Llanquihue
R.U.T. 60.511.103-3
Dirección de Facturación San Martin 80 2° Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 10871
Dirección de Envío de la Factura San Martin 80 2° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes12 (975331 )DESODORANTE AMBIENTAL GLADE ANTITABACO 360 CC 990331(975331) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE ANTITABACO 360 CC; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.288 $ 15.288
0
2239-7-LP12
 6 (1152030 )SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID. 1174580(1152030) SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID.; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos6 (981308 )CERA KIT AEROSOL 360 CC UNIDAD 996768(981308) CERA KIT AEROSOL 360 CC UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.468 $ 12.468
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general12 (1315424 )RENOVADOR TEAM GOMA AEROSOL 650 CC UNIDAD 1341528(1315424) RENOVADOR TEAM GOMA AEROSOL 650 CC UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.860 $ 19.860
Total Neto $ 57.216
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.871
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 68.087


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.