Orden de Compra. Nº2022-320-CM17 "MATERIALES DE ASEO PEULLA"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Llanquihue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2022-320-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PEULLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Llanquihue
Razón Social Gobernación Provincial de Llanquihue
R.U.T. 60.511.103-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 80 2° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Llanquihue
R.U.T. 60.511.103-3
Dirección de Facturación San Martin N°80 - 4to. piso Edificio Gobernación
Comuna Puerto Montt
Impuesto 20039,6097
Dirección de Envío de la Factura San Martin N°80 - 4to. piso Edificio Gobernación
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas8 (6354) GUANTES VIRUTEX MEDIANO 100% LATEX 8391(6354) GUANTES VIRUTEX MEDIANO 100% LATEX; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.992 $ 5.992
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza10 (975840) PANO 3M ESPONJA 18 X 18 CM 6 UNIDADES 990840(975840) PANO 3M ESPONJA 18 X 18 CM 6 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.330 $ 17.330
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general17 (976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD 991645(976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.778 $ 27.778
0
2239-7-LP12
GEL DESINFECTANTE PARA MANOS SIMONDS ALCOHOL GEL S3 (1037669) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS SIMONDS ALCOHOL GEL SIMONDS 70% SIN ENJUAGUE MOD: PT1146 CAJA DE 12 UN 1057781(1037669) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS SIMONDS ALCOHOL GEL SIMONDS 70% SIN ENJUAGUE MOD: PT1146 CAJA DE 12 UN; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.507 $ 48.507
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza30 (1180328) PANO VIRUTEX VTXPRO DE GENERO 40X35 NARANJO UNIDAD 1206358(1180328) PANO VIRUTEX VTXPRO DE GENERO 40X35 NARANJO UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930
Total Neto $ 106.537
Descuento $ 1.065
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.040
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 125.512


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.