Orden de Compra. Nº2022-332-CM19 "2239-6-LP14 Convenio Marco Campañas Comunicacionales"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Llanquihue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2022-332-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP14 Convenio Marco Campañas Comunicacionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Llanquihue
Razón Social Gobernación Provincial de Llanquihue
R.U.T. 60.511.103-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 80 2° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00226 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Llanquihue
R.U.T. 60.511.103-3
Dirección de Facturación San Martin 80 2° Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 71197
Dirección de Envío de la Factura San Martin 80 2° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Publisur E.I.R.L.
Razón Social CLAUDIO CARCAMO PUBLICIDAD E.I.R.L.
R.U.T. 77.869.740-8
Sucursal Publisur E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101801
2239-6-LP14
Campanas publicitarias1 (960851 )CAMPANAS COMUNICACIONALES DE BAJO IMPACTO - MODELO 977896(960851) CAMPANAS COMUNICACIONALES DE BAJO IMPACTO - MODELO ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10(2) ; SERVICIO POR $ 100(7) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) ; SERVICIO POR $ 100.00 $ 374.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.720 $ 374.720
Total Neto $ 374.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.197
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 445.917


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.