Orden de Compra. Nº2022-360-CM16 "utiles de aseo compl. peulla"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Llanquihue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2022-360-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2016
Nombre de la Orden de Compra utiles de aseo compl. peulla
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Llanquihue
Razón Social Gobernación Provincial de Llanquihue
R.U.T. 60.511.103-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 80 2° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Llanquihue
R.U.T. 60.511.103-3
Dirección de Facturación San Martin N°80 - 4to. piso Edificio Gobernación
Comuna Puerto Montt
Impuesto 16647,8
Dirección de Envío de la Factura San Martin N°80 - 4to. piso Edificio Gobernación
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico2 (387219) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS JUMBO HOJA SIMPLE 500 m 388274(387219) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS JUMBO HOJA SIMPLE 500 m ; Código: 88816;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.340 $ 12.340
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos9 (716724) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL ACTIBACTERIAL 340 ML 717048(716724) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL ACTIBACTERIAL 340 ML; Código: 17280CL;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.498 $ 15.498
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles9 (975094) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL VAINILLA 360 CC 1 UNIDAD 990094(975094) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL VAINILLA 360 CC 1 UNIDAD; Código: 83823;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.292 $ 14.292
0
2239-7-LP12
BOLSA SUPERIOR 80 X 110 CM ROLLO 10 UNIDADES10 (977056) BOLSA SUPERIOR 80 X 110 CM ROLLO 10 UNIDADES 992056(977056) BOLSA SUPERIOR 80 X 110 CM ROLLO 10 UNIDADES; Código: 81140;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos9 (996315) CERA VIRGINIA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 ML 1013358(996315) CERA VIRGINIA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 ML; Código: 88728;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.290 $ 34.290
Total Neto $ 87.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.648
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 104.268


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.