Orden de Compra. Nº2022-54-CM20 "MATERIALES DE OFICINA -CENTRO DE LA MUJER"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Llanquihue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2022-54-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA -CENTRO DE LA MUJER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Llanquihue
Razón Social Gobernación Provincial de Llanquihue
R.U.T. 60.511.103-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 80 2° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Llanquihue
R.U.T. 60.511.103-3
Dirección de Facturación San Martin 80 2° Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 12969
Dirección de Envío de la Factura San Martin 80 2° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)3 (1518323 )PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES 1520324(1518323) PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.122 $ 46.122
44121708
2239-4-LP14
Marcadores12 (1608530 )DESTACADOR DOM LÁPIZ VERDE UNIDAD 1610428(1608530) DESTACADOR DOM LÁPIZ VERDE UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.744 $ 3.744
44121708
2239-4-LP14
Marcadores12 (1608532 )DESTACADOR DOM LÁPIZ NARANJO UNIDAD 1610430(1608532) DESTACADOR DOM LÁPIZ NARANJO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.744 $ 3.744
44121708
2239-4-LP14
Marcadores12 (1608531 )DESTACADOR DOM LÁPIZ ROSADO UNIDAD 1610429(1608531) DESTACADOR DOM LÁPIZ ROSADO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.744 $ 3.744
44121708
2239-4-LP14
Marcadores12 (1608529 )DESTACADOR DOM LÁPIZ AMARILLO UNIDAD 1610427(1608529) DESTACADOR DOM LÁPIZ AMARILLO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.744 $ 3.744
14111610
2239-4-LP14
Cartulina8 (1007490 )CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA ESPANOLA UNIDAD 1025490(1007490) CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA ESPANOLA UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.552 $ 8.552
Total Neto $ 69.650
Descuento $ 1.393
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.969
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 81.226


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.