Orden de Compra. Nº2022-56-SE21 "MATERIALES DE OFICINA -CENTRO DE HOMBRES"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Llanquihue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2022-56-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA -CENTRO DE HOMBRES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Llanquihue
Razón Social Gobernación Provincial de Llanquihue
R.U.T. 60.511.103-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 80 2° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 75 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Llanquihue
R.U.T. 60.511.103-3
Dirección de Facturación OCHAGAVIA N°710 -TELEFONO 65-2 266810
Comuna Puerto Montt
Impuesto 13585
Dirección de Envío de la Factura OCHAGAVIA N°710 -TELEFONO 65-2 266810
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-03-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA
R.U.T. 76.287.477-6
Sucursal DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores10Unidad no definidaPLUMON PIZARRA NEGROPLUMON PIZARRA NEGRO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
44122011
Carpetas para archivos10Unidad no definidaCARPETA PLASTIFICADA C/GUSANO TORRE COLORESCARPETA PLASTIFICADA C/GUSANO TORRE COLORES $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
14111525
Papel multiuso20Unidad no definidaRESMA PAPEL FOTOCOPIARESMA PAPEL FOTOCOPIA $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
44121802
Líquido corrector10Unidad no definidaCORRECTOR LIQUIDO 7 ML LAPIZ PAPER MATECORRECTOR LIQUIDO 7 ML LAPIZ PAPER MATE $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
Total Neto $ 71.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.585
TOTAL OC $ 85.085


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.