|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2022-92-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-05-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CO APORTE DEUDA HOSPITALARIA -ORASMI |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Gobernación Provincial de Llanquihue
|
|
R.U.T. |
60.511.103-3 |
|
Dirección de Facturación |
San Martin N°80 - 4to. piso Edificio Gobernación |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
47899,15966384 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin N°80 - 4to. piso Edificio Gobernación |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-05-2020 |
|
|
|
Proveedor |
Clinica Los Andes de Puerto Montt S.A. |
|
Razón Social |
Clinica Universitaria de Puerto Montt S.A.
|
|
R.U.T. |
96.766.640-8 |
|
Sucursal |
Clinica Los Andes de Puerto Montt S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
84101703
| Amortización de deudas | 1 | Unidad no definida | APORTE AL PAGO DE DEUDA HOSPITALARIA
N°FICHA 45294
INGRESO: 75
COPAGO PACIENTE: JESSICA TORRES | APORTE AL PAGO DE DEUDA HOSPITALARIA
N°FICHA 45294
INGRESO: 75
COPAGO PACIENTE: JESSICA TORRES |
$ 252.101,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 252.101
|
$ 252.101
|
|
|
Total Neto
|
$ 252.101
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 47.899
|
|
$ 300.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.