Orden de Compra. Nº2026-121-SE10 "Promoción maqueta Hospital Dr. Gustavo Fricke"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2026-121-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-01-2010
Nombre de la Orden de Compra Promoción maqueta Hospital Dr. Gustavo Fricke
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
Razón Social Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Unidad de Compra LIMACHE 1307 ESQ. PEÑABLANCA, VIÑA DEL MAR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca
Comuna Viña del Mar
Impuesto 64970,88
Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manpower EST
Razón Social MANPOWER EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITAD
R.U.T. 76.718.540-5
Sucursal Manpower EST
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93141702
Servicios de promoción cultural1Unidadservicios de promoción, resguardo de la maqueta y difusión del proyecto mediante la entrega de volantes a la comunidad durante 2 semanasservicios de promoción, resguardo de la maqueta y difusión del proyecto mediante la entrega de volantes a la comunidad durante 2 semanas $ 341.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.952 $ 341.952
Total Neto $ 341.952
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.971
TOTAL OC $ 406.923


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.