Orden de Compra. Nº2026-1546-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2026-88-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2026-1546-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2026-88-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2026-88-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Unidad de Compra LIMACHE 1307 ESQ. PEÑABLANCA, VIÑA DEL MAR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca
Comuna Viña del Mar
Impuesto 22987,625
Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROFARMA
Razón Social PROFARMA EIRL
R.U.T. 76.174.812-2
Sucursal PROFARMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel6000UnidadBOLSA PAPEL 1/8 LITRO, 6000 UNIDADES  $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.780
24111502
Bolsas de papel10000UnidadBOLSA PAPEL 1/4 LITRO, 10000 UNIDADES  $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 38.700
42142503
Agujas arteriales500UnidadSCALP-VEIN EXTR.SANGRE 21G X 3/4", 500 UNIDADES  $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
42142609
Jeringas médicas con aguja1000UnidadJERINGA CON AGUJA 20 CC DE 21G X 11.5, 1000 UNIDADES  $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
51102702
Agua destilada para irrigación10UnidadAGUA DESTILADA 1 L. C/TAPA ROSCA, 10 UNIDADES  $ 601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.010 $ 6.008
Total Neto $ 120.988
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.988
TOTAL OC $ 143.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.