Orden de Compra. Nº2026-1764-SE13 "Medicamentos Junio 2013-Hospital de Limache"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2026-1764-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2013
Nombre de la Orden de Compra Medicamentos Junio 2013-Hospital de Limache
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2026-106-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Unidad de Compra LIMACHE 1307 ESQ. PEÑABLANCA, VIÑA DEL MAR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca
Comuna Viña del Mar
Impuesto 23764,44
Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC
R.U.T. 92.288.000-k
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41112201
Calorímetros36LitroALCOHOL ETILICO 95% fc 1 LT., 36 LITROSALCOHOL ETILICO 95% fc 1 LT., 36 LITROS $ 1.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.460 $ 53.460
41112201
Calorímetros144FrascoALCOHOL ETÍLICO DESNAT. 70° FC 250 ML, 144 FRASCOSALCOHOL ETÍLICO DESNAT. 70° FC 250 ML, 144 FRASCOS $ 414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.616 $ 59.616
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno40UnidadAGUA OXIGENADA 10 VOL 500ML, 40 UNIDADESAGUA OXIGENADA 10 VOL 500ML, 40 UNIDADES $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 125.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.764
TOTAL OC $ 148.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.