Orden de Compra. Nº2026-1796-SE19 "Servicio de Mantenimiento de radiología Mod. Odont DESDE 2026-170-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2026-1796-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-01-2020
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantenimiento de radiología Mod. Odont DESDE 2026-170-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2026-170-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Unidad de Compra Limache 1307 esq. Peñablanca
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 137
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días : El pago será en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura sea aceptada. Ello de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N° 21.192 de fecha 19.12.2019 y certificándose la recepción conforme de los servi
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca
Comuna Viña del Mar
Impuesto 1274117,58
Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Orlando Raul
Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS ORLANDO RAUL H
R.U.T. 76.339.659-2
Sucursal Orlando Raul
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadServicio mantenimiento Radiología perteneciente al Centro Referencial Odontopediatrico Simon BolivarMantención bianual equipos rayos dental : 1 equipo Planmeca Intraoral modelo Intra, 1 Equipo Planmeca Extraoral Pano Tele 3D modelo PROMAX 3D MID. Excluye mantenciòn impresora Dicom I Mantención bianual Planmeca Intra 2.990.000 IVA incluido. II Man $ 6.705.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.705.882 $ 6.705.882
Total Neto $ 6.705.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.274.118
TOTAL OC $ 7.980.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.